Data pagamento : 29/06/2023
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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15/06/2023 | 303,39 | 2541 | 893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002235,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |